市委政法委2025年“三公”经费预算
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。
一、2025年“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目 |
预算金额 |
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合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
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因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
公务接待费 |
2.39 |
2.39 |
0 |
公务用车购置及运行费 |
6.5 |
6.5 |
0 |
其中:公务用车运行费 |
6.5 |
6.5 |
0 |
公务用车购置费 |
0 |
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总计 |
8.89 |
8.89 |
0 |
二、2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年,市委政法委机关本级和委属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算8.89万元,与2024年相比增加1万元,增长12.67%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费2.39万元,公务用车购置及运行费6.5万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2024年相比持平,主要原因是该项经费本年与上年均未安排。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定,主要用于经市外办批准的因公临时出国(境)调研考察、出国培训等外事活动支出。
(二)公务接待费。支出预算2.39万元,与2024年相比增加1万元,增长71.94%,主要原因是公务接待总量增加。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算6.5万元,与2024年相比持平。其中:公务用车运行费6.5万元,与2024年相比持平,主要原因是厉行节约,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与2024年相比持平,主要原因是两年均未安排公务用车购置费,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。